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    我校召开资产经营有限公司及附属子公司会计年度审计报告协调会

    发布日期:2026-01-26

    为规范校属企业运营管理,有效防范经营风险,促进国有资产保值增值,126上午9:30,我校在综合楼1221审计工作室组织召开校属企业2025年度会计审计报告协调会,就近期开展的校属企业2025年度财务报表审计中发现的问题进行深入沟通与研讨。学校审计处、产业管理中心负责人校属企业(资产经营公司、福联家政公司、郑师教育公司)主要负责人及财务会计,以及受托审计机构山东舜天信诚会计师事务所参加会议。会议由审计处处长王珊主持。

    会上通报了2025年三家公司财务报表审计结果,重点说明了审计发现的共性问题和风险隐患。与会人员围绕租金收入逾期、应收账款回收困难、采购流程不规范、内部控制薄弱等问题,结合各企业经营的利润增长点进行了深入研讨。

          本次审计严格依照国家相关法规及学校制度开展。下一步,审计处将强化整改跟踪督查,建立三清单台账并实行销号管理,推动构建审计-整改-治理闭环机制,切实将审计成果转化为治理效能,护航校属企业规范健康发展。


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