为进一步规范我校的财务基础工作、提升财务管理效能、全面强化内部控制机制与风险管理能力,7月9日上午,审计处在综合楼三楼会议室召开财审联动培训会。本次培训会特别邀请了山东舜天信诚会计师事务所商振乾老师,财务处、审计处全体人员参加会议。
商老师围绕“2023年度财务收支审计发现的问题”展开,通过详实的案例分析,深刻揭示了审计过程中发现的财务问题本质、其潜在影响以及针对性的改进策略。随后,他针对财务管理的基础工作,包括原始凭证的审核与管理、会计凭证的编制与审核标准、会计账簿的规范记录、成本核算的精准执行、财务报表的准确编制与解读,以及会计档案的妥善保管等环节中的发现的问题进行了系统剖析。着重对会计凭证环节中的明细科目,如:代管资金、在建工程、应交增值税明细设立、其他应交税费、个人所得税处理、以及折旧计提等关键明细科目的设立原则、核算方法及注意事项等进行细致讲解。
此次培训会议,提升了我校财务团队的专业素养与业务能力,为我校构建更加完善、更加严谨的财务管理体系奠定了坚实的基础。同时也是对“信息共享、成果共用、整改共抓”财审联动工作新机制的一种探索,在规范学校财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律等方面发挥财会监督和审计监督的重要保障作用。